Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFB096 za predplatné "Finančný spravodajca", ročník 2025 - 2. záloha 25,00 s DPH 22.10.2024 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 28.10.2024 29.10.2024
Faktúra DFB0201 za mandátny certifikát - 3 ročný 108,00 s DPH 76/2024 22.10.2024 Disig, a.s. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 28.10.2024 29.10.2024
Faktúra DFB0200 za internetovú doménu "oakuktt.sk" na obdobie 31.10.2024 - 30.10.2025 24,00 s DPH 74/2024 22.10.2024 HYDRA Computer, s.r.o Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 28.10.2024 29.10.2024
Faktúra DFB0199 za toner HP W1390X čierny - 1 ks 120,69 s DPH 71/2024 18.10.2024 ALZA.SK, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 28.10.2024 29.10.2024
Faktúra DFB0197 za vodné, stočné a paušál na zrážkovú vodu za obdobie 01.07.2024 - 30.09.2024 1 488.6 s DPH 139/11/TT 11.10.2024 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 23.10.2024 24.10.2024
Faktúra ZDF0032 zálohová faktúra za predplatné mesačníka "DANE a ÚČTOVNÍCTVO v praxi", ročník 2025 171,00 s DPH 11.10.2024 Wolters Kluwer, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 23.10.2024 24.10.2024
Faktúra DFB0198 vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s potlačou - 500 ks s DPH 7/2024 11.10.2024 ŠEVT, a.s. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 19.11.2024
Faktúra DFB0196 za tonery do tlačiarní (5 ks) 224,40 s DPH 69/2024 10.10.2024 CLEAN TONERY, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 23.10.2024 24.10.2024
Faktúra DFB0195 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac september 2024 -94,35 s DPH 20232256 07.10.2024 Encare, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 15.10.2024 16.10.2024
Faktúra DFB0193 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac september 2024 -14,52 s DPH 670463 07.10.2024 MH Teplárenský holding, a.s. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 21.10.2024 22.10.2024
Faktúra DFB0194 za inventár do výdajnej školskej jedálne (gastronádoby, vidličky) 270,00 s DPH 68/2024 07.10.2024 GastroRex, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.10.2024 10.10.2024
Faktúra DFB0189 za tonery do tlačiarní (6 ks) 1 201,56 s DPH 67/2024 04.10.2024 CLEAN TONERY, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.10.2024 10.10.2024
Faktúra DFB0192 za obedy žiakov za mesiac september 2024 - príspevok na dotácia z UPSVaR 568,10 s DPH zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3 04.10.2024 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 09.10.2024 10.10.2024
Faktúra DFŠ0022 za obedy žiakov za mesiac september 2024 5 625,70 s DPH zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3 04.10.2024 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 09.10.2024 10.10.2024
Faktúra DFŠ0021 za obedy zamestnancov za mesiac september 2024 960,15 s DPH zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3 04.10.2024 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 09.10.2024 10.10.2024
Faktúra DFS0013 za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac september 2024 212,79 s DPH zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3 04.10.2024 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 09.10.2024 10.10.2024
Faktúra DFB0191 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2024 228,36 s DPH zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3 04.10.2024 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 09.10.2024 10.10.2024
Faktúra DFB0190 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2024 - režijné náklady 1 209.27 s DPH zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 3 04.10.2024 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 09.10.2024 10.10.2024
Faktúra DFB0186 za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2024 36,00 s DPH S14T600244 03.10.2024 FCC Trnava, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.10.2024 10.10.2024
Faktúra DFB0188 za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac september 2024 29,00 s DPH 03.10.2024 Slovak Telecom, a.s. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.10.2024 10.10.2024
zobrazené záznamy: 481-500/4518