Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0224 za tonery do tlačiarní - 3 ks 268,69 s DPH 70/2025 21.11.2025 CLEAN TONERY, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 25.11.2025 26.11.2025
Faktúra DFB0223 za tonery do tlačiarní - 3 ks 462,73 s DPH 59/2025 21.11.2025 CLEAN TONERY, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 25.11.2025 26.11.2025
Faktúra DFB0222 za vodné, stočné a paušál na zrážkovú vodu za obdobie 01.10.2025 - 02.11.2025 565,65 s DPH 139/11/TT 20.11.2025 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 24.11.2025 25.11.2025
Faktúra DFS0013 za TESCO poukážky pre zamestnancov 2 900,00 s DPH 85/2025 20.11.2025 TESCO STORES SR, a.s. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 24.11.2025 25.11.2025
Faktúra DFB0221 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie 10 - 12/2025 150,00 s DPH 90040/10 17.11.2025 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 24.11.2025 25.11.2025
Faktúra DFB0220 za obedy žiakov za mesiac október 2025 - dotácia z UPSVaR 632,50 s DPH zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4 14.11.2025 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra DFŠ0022 za obedy žiakov za mesiac október 2025 11 330,40 s DPH zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4 14.11.2025 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra DFŠ0021 za obedy zamestnancov za mesiac október 2025 1 358,07 s DPH zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4 14.11.2025 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra DFS0012 za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac október 2025 - režijné náklady 274,29 s DPH zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4 14.11.2025 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra DFB0219 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2025 441,54 s DPH zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4 14.11.2025 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra DFB0218 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2025 - režijné náklady 1 558,77 s DPH zo dňa 03.10.2018, dodatok č. 4 14.11.2025 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra DFB0215 za zviazanie Protokolu o maturitných skúškach 17,00 s DPH 75/2025 13.11.2025 Ing. Miroslav Bínovec - reBIN Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra DFB0216 za papierovú rolku Celte Master - 5 kartónov 359,78 s DPH 83/2025 13.11.2025 Martin Krajčovič - M & J Trade Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra DFB0214 za laserovú tlačiareň HP LaserJet MFP M234dw 141,75 s DPH 84/2025 12.11.2025 ALZA.SK, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra DFB0213 za HW box Sophos Firewall XGS 2100 1 616.22 s DPH 77/2025 11.11.2025 HYDRA Computer, s.r.o Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra DFB0212 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu na mesiac október 2025 154,72 s DPH 20232256 10.11.2025 Encare, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra DFB0211 za služby v oblasti CO za mesiac október 2025 27,00 s DPH zo dňa 03.12.2013 06.11.2025 CO-COMPANY s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 12.11.2025 13.11.2025
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elekktriny s DPH 06.11.2025 Encare, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 12.11.2025
Faktúra DFB0210 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac október 2025 177,70 s DPH 670463 05.11.2025 MH Teplárenský holding, a.s. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mgr. Marta Bačíková riaditeľka 12.11.2025 13.11.2025
Faktúra DFB0209 za tonery do tlačiarní - 3 ks 269,55 s DPH 82/2025 05.11.2025 CLEAN TONERY, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 12.11.2025 13.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4448